怀化市社监事会完成年度内部审计工作
湖南省供销合作总社 时间:2023-09-22 10:32 【字体:大 中 小】
为强化内部审计监督,充分发挥审计“治已病,防未病”作用,市社监事会根据年初制定的内审计划,成立了内部审计工作小组参与对6家社属企业开展了财务合理合规性专项审计,2020年-2022年度经济效益审计。
市社监事会坚持“应审必审,凡审必严”的原则,严格落实供销资产在哪里,审计监督就跟进到哪里的要求,重点对社属企业近几年的收支情况,负债情况、福利发放情况进行审计。通过内部审计,以问题为导向,及时发现问题,深入分析问题背后的体制障碍、机制缺陷、制度漏洞,促进企业规范经营,确保社有资产合理利用,有效增值。
审计过程中,市社内部审计人员积极履职,提升监督审计水平,提高监督审计质量,确保审计产证的内容翔实。他们精准发现问题,提出可行的审计建议,得出的审计结论经得起时间和各方检验。
此轮审计,共提出审计意见17条。下阶段,市社监事会将督促社有企业根据审计意见扎实开展整改,并举一反三,扎紧制度的笼子,切实保障社有资产安全和保值增值。










湘公网安备43010202000678号
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