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娄底市供销社监事会扎实开展内部审计工作

湖南省供销合作总社  时间:2022-08-25 17:26   【字体:

    为认真履行监事会监督职能,规范社有企业经营管理,近期,娄底市供销社监事会对社属企业娄底市城乡再生资源有限责任公司开展内部审计,市社审计科(监事会办公室)、财务科、机关纪委有关人员参加审计。

    市社监事会开展本次内部审计,是认真贯彻省社关于加强内部审计工作的要求,根据市社2022年重点任务安排及《市供销社监事会2022年工作思路》,按照“依法审计、求真务实”的工作方针,重点对再生资源公司成立以来的经营管理活动、内控制度建立及执行情况进行内部审计。

这次审计发现问题近20个,提出审计建议五条。对于审计中发现的问题,市社党组非常重视,要求立行立改,制定整改方案,完善整改措施,逐条逐项严肃认真整改,限期切实解决存在的问题。

这次内部审计重点了解和掌握了再生资源公司经营和管理情况,在促进公司加强和改善内部经营管理,建立健全内部控制和自我约束机制,提高经营效益和管理水平方面发挥了重要作用,促进了从严治社工作落实落地,社有资产保值增值。


娄底市供销社监事会扎实开展内部审计工作

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