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怀化市社:做实内部审计 促进社有资产保值增值

湖南省供销合作总社  时间:2024-12-11 10:15   【字体:

为促进社属企业规范健康发展,确保社有资产安全和保值增值,怀化市社根据年初制定的内部审计工作计划,成立了内部审计工作小组对怀化市供销合作社资产经营管理投资有限责任公司等7家直属企业开展了财务合理合规性专项审计。

内部审计工作小组坚持“应审必审,凡审必严”的原则,严格落实供销资产在哪里,内部审计监督就跟进到哪里的要求,重点对社属企业2023年收支情况,负债情况、福利发放情况、财务合理合规情况进行审计。审计过程中,内部审计工作人员积极履职,牢固树立“有问题未发现是失职、发现问题不报告是渎职”意识,勇于担当作为,客观辩证地看待内部审计发现的问题,深入分析问题的成因,确保内部审计的内容翔实、精准,增强了审计建议的针对性、可操作性和时效性,确保达到“审计一点,规范一片”的效果。全年内部审计共提出审计意见18条,针对审计报告发现的问题,市社监督审计科做好内部审计工作“下半篇文章”,督促社有企业制定了问题整改清单,明确责任人员、整改时限、整改措施,抓好整改落实。

通过内部审计整改,共为被审计的社属企业节约经营成本,提高经营利润30余万元,切实维护了社有资产的安全和保值增值。

怀化市社:做实内部审计 促进社有资产保值增值

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