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【娄底】发挥审计监督作用 助力供销事业发展

湖南省供销合作总社  时间:2021-01-25 15:19   【字体:

20209月,习近平总书记对供销合作社工作作出重要指示:供销合作社是党领导下的为农服务的综合性合作经济组织。供销合作社要坚持从“三农”工作大局出发,牢记为农服务根本宗旨,持续深化综合改革,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带,加快成为服务农民生产生活的综合平台,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。这为供销合作社事业发展提供了根本遵循,指明了前进方向。

内审工作是供销工作的重要组成部分。2020年以来,娄底市供销合作联社监事会为更好地发挥审计监督作用,推动供销合作社综合改革,提前谋划,主动作为,完善制度,规范流程,严抓细管,成效明显。

一是加强组织领导。为切实加强对内部审计工作的领导,娄底市供销合作联社专门成立内审工作领导小组。明确审计工作在党组的直接领导下,依法依规进行。党组专门听取内部审计工作汇报,专题研究有关内审具体事项,及时解决审计过程中存在的突出问题。

二是组建精干队伍。内审工作由市社监事会牵头,从审计、财务、机关纪委等科室抽调人员,外聘财务专家,组成审计小组,近期对机关财务在开展常规审计的同时,重点对被审计单位落实中央八项规定精神进行核查,有效防控廉政风险。

三是规范工作流程。根据《2020年娄底市供销社内部审计工作方案》,明确审计对象及审计时间、审计内容、工作要求等相关内容,做到任务明确,程序合规,确保内审质量,提高内审效率。严守办事流程,严格按财务制度的规定把好事前审核审批关,严守财务开支程序,严格按有关制度、有关规定办事,并严把报销审核审批关,杜绝一切不合法、 不合规的开支。

四是完善规章制度。2020年,对标中央和省里,结合娄底实际,先后出台了一系列规章制度。建立健全完善预算管理、收入管理、支出成本管理、资产管理、政府采购和项目建设与开发管理、合同管理、事前审批流程与权限、财务报账审批流程与权限等相关制度,为严格财务管理做到有章可循,有章可依。

五是加大整改力度。近期,对市社机关和3家社属企业进行一次全面的内部审计。主要是检查机关、社属企业财务收支情况,财政项目资金使用情况和社有资产管理情况。重点审计机关和公司各项收支是否合法、合规,是否存在违反中央“八项”规定和财经纪律等情况。对于审计中发现的问题,市社党组非常重视,要求立行立改,制定整改方案,完善整改措施,具体责任到人,逐条逐项严肃认真整改,限期切实解决存在的问题。被审计单位对于审计发现的问题,逐项落实整改,举一反三,杜绝此类问题的再次发生。

娄底市供销合作联社监事会办公室 周卓峰


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