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湖南省供销合作总社2019年部门预算说明

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  • 发文日期: 2019-04-02 03:03:51
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  • 名称: 湖南省供销合作总社2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南省供销合作总社成立于1950年,是全省供销合作社的联合组织。2000年经省人民政府批准,确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是:

(一)贯彻执行省委、省人民政府和中华全国供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规;研究提出有关的政策建议。

(二)研究拟定全省供销合作社的发展规划、体制改革方案;指导全省供销合作社的改革和发展,组织省供销社所属单位具体实施。

(三)根据省人民政府授权,指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

(四)指导各级供销社开拓农村市场,推动全省供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。

(五)指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。

(六)指导供销社系统的科技开发和推广工作,推进科教兴社。

(七)研究制订省供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。

(八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

(九)承办省委、省人民政府交办的其它事项。

2、机构设置

我社机关设办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处(监事会办公室)、人事处、机关党委、老干处及后勤服务中心共10个处室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖南省供销合作总社本级

2、湖南省银华棉麻产业集团股份公司

3、湖南商务职业技术学院

4、湖南省财贸医院

5、湖南省供销总社系统财务

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款、中央财政补助、事业单位经营服务收入等收入,无政府性基金收入和国有资本经营预算收入,所以公开的附件21、22表均为空;支出包括保障社机关及社属事业等单位基本运行的经费,也包括湖南省供销合作总社归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数24466.91万元,其中,一般公共预算拨款13118.01万元,纳入专户管理的非税收入5680万元,中央财政补助1968.90万元,事业单位经营服务收入3650万元,其他收入50万元。收入较去年增加1576.91万元,主要是经费拨款增加了1375.39万元

(二)支出预算:2019年年初预算数24466.91万元,其中教育支出14421.50万元,社会保障和就业支出571.70万元,卫生健康支出6401.92万元,商业服务业等支出1770.57万元,住房保障支出805.86万元,粮油物资储备支出495.36万元。支出较去年增加1576.19万元,主要是教育支出增加了1868.04万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入13118.01万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为11786.94万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为1331.07万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:高等职业教育1219.07万元,主要用于教学运行费用、高校国家奖助学金、双一流专业群建设等方面;商业流通事务支出112万元,主要用于办公设备购置、因公出国(境)、综合改革、审计及法务等工作经费方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年省社机关本级、商务职业技术学院等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款736.57万元,比2018年预算减少46.03万元,下降5.88%。

2、“三公”经费预算

2019“三公”经费预算数为75万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费40万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费40万元),因公出国(境)费15万元。2019“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年湖南省供销合作总社部门各单位政府采购预算总额889.82万元,其中,政府采购货物预算533.82万元;政府采购工程预算70万元;政府采购服务预算286万元。

4、国有资产占有情况

本部门共有车辆7辆,均为一般公务用车;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为24466.91万元,其中,基本支出21137.22万元,项目支出3329.19万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:湖南省供销合作总社部门预算公开的表格情况

                           

                          湖南省供销合作总社

                            20193月8

 

 

湖南省供销合作总社部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表